問(wèn)題已解決

老師,假如不超過(guò)30萬(wàn)的話。普票就是免稅的是吧,分錄是借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 。直接把稅金計(jì)入收入中,對(duì)嘛?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/29 16:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不對(duì)的,這個(gè)稅額是需要單獨(dú)體現(xiàn)出來(lái)的
2023 12/29 16:15
東老師
2023 12/29 16:16
如果免稅了再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面
84785000
2023 12/29 16:17
小規(guī)模的都是這樣做的嗎?分錄怎么樣。
東老師
2023 12/29 16:17
對(duì)的,做賬都是這么做的,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
84785000
2023 12/29 16:56
我以前年度的賬套里面,免稅的,都沒(méi)有體現(xiàn)稅額,怎么辦呀?要去改嗎?
東老師
2023 12/29 16:57
沒(méi)必要再去修改了,以后按照我說(shuō)的這么做就行
84785000
2023 12/29 16:59
好的,就是把應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。是吧
東老師
2023 12/29 16:59
對(duì),是的,沒(méi)錯(cuò),就是這么做的
84785000
2023 12/29 17:01
我還接了一家苗木合作社的賬的。她是自產(chǎn)自銷(xiāo)的一般納稅人。開(kāi)具發(fā)票都是普通免稅發(fā)票。我都是做的借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。她什么都是免稅的,沒(méi)有免增值稅一說(shuō)。這個(gè)不用單獨(dú)反應(yīng)了波?
東老師
2023 12/29 17:02
對(duì)這種情況就不用顯示稅額了
84785000
2023 12/29 17:03
謝謝老師
東老師
2023 12/29 17:04
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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