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老師晚上好,跨月的租賃發(fā)票紅沖賬務應該怎么處理?分錄應該怎么做?

84784951| 提问时间:2023 12/29 18:33
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
您之前的會計分錄是怎么做的?
2023 12/29 18:36
易 老師
2023 12/29 18:36
學員朋友您好,同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的
84784951
2023 12/29 18:38
借銀行存款,貸主營業(yè)務收入和應交增值稅銷項稅額,現(xiàn)在跨月紅沖重新開過正確的發(fā)票應該怎么做呢?
易 老師
2023 12/29 19:10
學員您好,借:應收賬款負數(shù),貸:主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅金應交增值稅負數(shù)。
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