問題已解決
老師,年末公司采購原木,原木已經(jīng)入庫,款已付,自己公司申購收購發(fā)票抵扣,申購發(fā)票跨年才能開要怎么寫會計分錄 麻煩老師詳細寫一下會計分錄.謝謝老師!
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速問速答您好,先暫估入庫 借:原材料 貸:銀行
明年開發(fā)票 把上面分錄紅沖 借:原材料 (負) 貸:銀行 (負)
發(fā)票開好,按發(fā)票金額記分錄
借:原材料 進項稅 貸:銀行
上面分錄銀行一正一負,沒有影響的
2023 12/29 22:46
84785000
2023 12/29 22:51
那開發(fā)票的時間跟付款的時間都對不上也沒有關(guān)系嗎?
廖君老師
2023 12/29 22:54
您好,沒關(guān)系,這2個分錄同時寫的,我們摘要里寫的是收到發(fā)票,沖回哪個分錄,
84785000
2023 12/29 23:52
好的,謝謝老師。
廖君老師
2023 12/30 06:29
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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