问题已解决
老師什么情況下 我們需要費用發(fā)票做抵扣稅費?



您好,我們收到費用的專用發(fā)票就可以抵進項稅了,您說什么情況下,就是真實業(yè)務取得專票
2023 12/30 22:12

84785033 

2023 12/30 22:17
老師 ?我想知道 公司還沒怎么發(fā)展剛起步,沒有什么收入。費用比較多。而且很多沒有發(fā)票,走對公賬戶報銷可以嗎?

廖君老師 

2023 12/30 22:18
您好,好的
不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調增,方便匯繳統(tǒng)計數據):這樣3個好處:季度利潤少了年度調增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內部利潤表是真實的

84785033 

2023 12/30 22:26
不懂涉及到稅這塊兒的,老師能更說的通俗易懂嗎

廖君老師 

2023 12/30 22:28
您好,無票費用入賬也是費用,進了利潤表,是不是利潤少了呀

84785033 

2023 12/30 22:29
嗯嗯是的 ? 然后呢

廖君老師 

2023 12/30 22:31
您好,季度利潤少了年度調增才交所得稅
我不知道您是哪里不明白,能告訴我么,我不知道怎么回答您了

84785033 

2023 12/30 22:36
不好意思哈就是純純不懂,我都不知道啥是調增 ?

廖君老師 

2023 12/30 22:46
哦哦,大家都是從不會到會的,就是這個沒有發(fā)票我們入了費用,收入-成本費用=利潤,利潤少了
稅務不認這個無票費用,不讓我們減,是不是稅務認可的利潤高了,這就是納稅調增,計算所得稅的基數大了

84785033 

2023 12/30 22:49
哦哦好的 ? 懂了 ?謝謝老師

廖君老師 

2023 12/30 22:50
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

廖君老師 

2023 12/31 12:29
您好!我下午有事外出了,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
