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老師12月29號(hào)開的費(fèi)用專票,沒付款沒見發(fā)票,在1月初不抵扣,能直接在1月入賬嗎?

84785003| 提問時(shí)間:01/02 09:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
好可以入賬的就是收到發(fā)票流入賬不認(rèn)證抵扣記錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)好,可以入賬的就是收到發(fā)票就入賬,不認(rèn)證抵扣計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)就行了。
01/02 09:45
84785003
01/02 09:50
就是這個(gè)跨年的費(fèi)用不用直接在12月做賬了嗎?
玲老師
01/02 09:51
你好 12月發(fā)生時(shí)就要入賬的? ?要是報(bào)銷的是在報(bào)銷時(shí)做就可以?
84785003
01/02 09:54
比如費(fèi)用發(fā)生在23年沒付款沒發(fā)票,23年可不做賬,在24年拿來發(fā)票在做到24年?
玲老師
01/02 09:55
那這種事不準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)是按發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬沒有發(fā)票這個(gè)業(yè)務(wù) 那這種是不準(zhǔn)確的,會(huì)計(jì)是按發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬,沒有發(fā)票,這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生的也要進(jìn)行賬務(wù)處理。
84785003
01/02 09:56
沒有發(fā)票23年就先做借費(fèi)用貸應(yīng)付
玲老師
01/02 09:59
你好 是的這樣是對(duì)的?
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