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老師個(gè)體戶申報(bào)增值稅,季度開票超過30萬了,那么第9欄的免稅銷售額填多少呢?
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速問速答你好9藍(lán)了就不要填寫了,你這個(gè)銷售額都是在第一行和第三行
01/02 09:53
84784988
01/02 09:59
那么減免稅申報(bào)表填寫嗎?
郭老師
01/02 10:00
你好,需要填寫的減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額。
84784988
01/02 10:02
這季度開了50多萬,減免稅申報(bào)里面金額怎么填寫呢?
郭老師
01/02 10:03
你好,不含稅的金額乘以2%。
84784988
01/02 10:05
減免稅里面應(yīng)該選增加0001011608這個(gè)小規(guī)模對嗎?
84784988
01/02 10:06
減免填過后,免稅這個(gè)填嗎?
郭老師
01/02 10:06
你好,免稅的不需要填寫。
84784988
01/02 10:09
哪種情況需要填寫免稅呢?這個(gè)申報(bào)完后,個(gè)稅經(jīng)營所得有操作步驟嗎?都填寫哪些金額?
郭老師
01/02 10:10
你開了免稅的發(fā)票或者是零稅率的才需要填寫免稅
郭老師
01/02 10:10
什么征稅方式的?如果是查賬征稅的,自然然電子稅務(wù)局扣繳端登錄進(jìn)去,左上方有一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營,在這里面點(diǎn)開,根據(jù)你利潤表本年累計(jì)的營業(yè)收入、營業(yè)成本、費(fèi)用,還有利潤總額填寫。
84784988
01/02 10:13
好的謝謝老師
郭老師
01/02 10:14
不要客氣,工作愉快。
84784988
01/02 10:29
老師如果季度開票不超30萬不應(yīng)該是免稅嗎?那么11欄未達(dá)起征點(diǎn)填寫實(shí)際開票5萬多的金額,為什么還有應(yīng)補(bǔ)稅額呢?是不是哪里少填了?
郭老師
01/02 10:30
你好,如果30萬以內(nèi)的只填寫第11欄,其他的不要填寫,一到第八欄,你填寫了嗎?
84784988
01/02 10:31
1和3填了,那我修改下為0
郭老師
01/02 10:32
字的修改一下可以嗎?你不用回復(fù),你直接修改就行。
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