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你好。我單位是小規(guī)模納稅人,12月有筆未開票收入,申報第四季度時候填了未申報開票收入;在1月時候要求開回發(fā)票,那么第一季度申報時候怎么申報?因?yàn)榭缒甓攘恕?/p>

84784965| 提問時間:01/02 11:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您的單位是小規(guī)模納稅人,在12月有一筆未開票收入,并在申報第四季度時填入了未開票收入。后來在1月的時候,您要求開回發(fā)票。對于第一季度的申報,您需要進(jìn)行以下步驟: 1.核對未開票收入和開回發(fā)票的金額:首先,您需要核對12月的未開票收入金額和1月開回的發(fā)票金額是否一致。如果一致,那么您可以在第一季度申報時將該筆收入正常填入申報表中。 2.填寫申報表:根據(jù)您的描述,您在第四季度申報時已經(jīng)將未開票收入填入了申報表。在第一季度申報時,您需要將該筆收入再次填入申報表中,并標(biāo)注已經(jīng)開回發(fā)票。 3.提交申報表:在核對無誤后,您需要按照稅務(wù)部門的要求,及時提交申報表及相關(guān)資料。
01/02 11:26
84784965
01/02 11:35
1、金額是一樣的,現(xiàn)在申報都是數(shù)據(jù)自動帶出,都會正常填入。2、需要在申報表未申報收入那欄填入負(fù)數(shù)嗎?怎么標(biāo)注是已經(jīng)開回的發(fā)票?3是不是提交申報后,提示申報對比異常時候去提交資料?
84784965
01/02 11:38
在填報2024年1月份的增值稅申報表時,是不是應(yīng)該將當(dāng)期補(bǔ)開的發(fā)票如實(shí)填寫在增值稅正常申報表收入當(dāng)中,然后同時在“未開具發(fā)票”欄次填報對應(yīng)的負(fù)數(shù)?
樸老師
01/02 11:42
同學(xué)你好 如果最后是負(fù)數(shù)開通負(fù)數(shù)申報就可以
84784965
01/02 11:45
因?yàn)?月份補(bǔ)開票數(shù)據(jù)自動帶出在正常收入,那我不填負(fù)數(shù),那就又再申報這筆收入了。12月是填在不開票收入那欄上。
樸老師
01/02 11:56
未開票收入的話是這樣的
84784965
01/02 12:01
問題我想知道1月申報時候該怎么把這筆申報沖回出來?否則就重復(fù)申報了這筆收入了
樸老師
01/02 12:08
同學(xué)你好 直接沖減就可以
84784965
01/02 12:09
沖減申報會有申報比對異常吧?
樸老師
01/02 12:16
開通負(fù)數(shù)申報就可以
84784965
01/02 12:19
怎么開通的?
樸老師
01/02 12:25
去稅局開通就可以了
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