問題已解決
暫估費用的分錄咋做,,,,
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速問速答借:管理費用
貸:其他應付款-暫估
01/02 12:39
84784981
01/02 12:40
用應付賬款可以嗎
劉艷紅老師
01/02 12:40
這種一般是用其他應付賬款的
84784981
01/02 12:41
那收到票分錄咋做
劉艷紅老師
01/02 12:42
把這個暫估的做負數分錄,再做正數分錄
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