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請(qǐng)問12月一筆收入進(jìn)來,但沒開票,做12月賬時(shí)確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅,但1月開出12的收入發(fā)票,可以吧?

84785039| 提問時(shí)間:01/02 14:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好可以的,操作沒問題。
01/02 14:03
84785039
01/02 14:10
那一月申報(bào)上季度無票收入,等下個(gè)季度申報(bào)時(shí)再?zèng)_回來吧?
宋生老師
01/02 14:10
你好,是的,就是這樣子做。
84785039
01/02 14:13
那如果下個(gè)季度沒收入,1月開出的票不是重復(fù)交稅了?應(yīng)該怎么操作?
宋生老師
01/02 14:15
你好,你可以填負(fù)數(shù)。但是只能上門申報(bào)。
84785039
01/02 14:19
如果,12月的進(jìn)賬,一月確認(rèn)收入和開票,這樣操作可以嗎?
宋生老師
01/02 14:20
你好,操作是沒問題的 。
84785039
01/02 14:29
12月:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,1月:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,晚確認(rèn)一個(gè)月收入,稅務(wù)上沒問題嘛?
宋生老師
01/02 14:30
你好嚴(yán)格來說不行,但很多企業(yè)這樣做。
84785039
01/02 14:34
這種12月收入,1月開票,之后紅沖,分錄怎么做呢?是不是要涉及以前年度損益調(diào)整
宋生老師
01/02 14:34
你好,是的,這個(gè)是要做以前年度損益調(diào)整。
84785039
01/02 14:35
分錄可以寫一下嘛?
宋生老師
01/02 14:36
你好,借,應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
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