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老師好!應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅年末貸方余額比實際應(yīng)該繳納的多三分錢,這個要怎么處理呢?

84785027| 提问时间:2024 01/02 15:11
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好差額記到營業(yè)外收支。
2024 01/02 15:13
84785027
2024 01/02 15:17
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅在元月份繳納,貸方余額年底有幾十萬,看不出來,在二四年元月調(diào)整行不行?
玲老師
2024 01/02 15:18
交的時候把差額計入營業(yè)外收支。
84785027
2024 01/02 15:20
就擔(dān)心年底不處理有沒有問題?可以的話就在繳納的時候做到營業(yè)外支出科目里
玲老師
2024 01/02 15:24
你好是的沒問題的 交時有差異才處理?
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