問(wèn)題已解決

我方給客戶11月開(kāi)的發(fā)票8萬(wàn)元,稅號(hào)錯(cuò)了,對(duì)方24年1月對(duì)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)行抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了,影響交增值稅和企業(yè)所得稅,如何處理可以解決

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:01/02 15:50
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01/02 15:51
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