問題已解決
老師 我們公司的進(jìn)項(xiàng)票2024年1月份才回來,2023年12月銷售出去的,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
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速問速答您好,2023年12月計提成本嘛,1月收到發(fā)票再沖回這個計提分錄,按發(fā)票做正確分錄就可以了
有政策的
企業(yè)成本費(fèi)用稅前扣除的憑證問題(公告[2011]第34號>
·企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算,在匯算清繳時,應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。
01/02 20:52
84785013
01/02 20:55
意思就是 我12月份先按發(fā)票暫估入賬,成本也可以正常結(jié)轉(zhuǎn)。然后1月份回來了發(fā)票,再把之前的紅沖了,按正確的做到1月份是吧?
廖君老師
01/02 20:56
您好,是的呢,就是這么操作的哦,無風(fēng)險,政策在呢
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