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老師,單位轉(zhuǎn)財(cái)政撥工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么記賬?
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會(huì)計(jì)分錄應(yīng)為:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)。這意味著單位將工會(huì)經(jīng)費(fèi)作為一項(xiàng)管理費(fèi)用進(jìn)行計(jì)提,并記錄在應(yīng)付職工薪酬的工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目中。
當(dāng)單位支付上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款。這表明單位通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式將應(yīng)付的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支付給上級(jí)工會(huì),并從銀行存款中劃出相應(yīng)款項(xiàng)。
01/03 06:30
84784999
01/03 06:37
老師,我單位收到這一部分錢時(shí),借記零余額賬戶用款額度,貸記財(cái)政撥款收入,轉(zhuǎn)給工會(huì)時(shí)借記財(cái)政撥款收入,貸記零余額賬戶用款額度可以嗎?
王超老師
01/03 06:38
你們是政府會(huì)計(jì)制度的話,這樣操作也是可以的
84784999
01/03 06:44
好的。老師,轉(zhuǎn)給工會(huì)時(shí)財(cái)務(wù)借記業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用—商品和服務(wù)費(fèi)用,貸記零余額賬戶用款額度,預(yù)算借記事業(yè)支出—財(cái)政撥款支出—公用經(jīng)費(fèi)—工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸記資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度,這樣可以嗎?
王超老師
01/03 06:45
你們轉(zhuǎn)給工會(huì),對(duì)方有發(fā)票過來嗎。
84784999
01/03 06:48
工會(huì)沒有給我們發(fā)票
王超老師
01/03 06:49
那你不能這樣處理的,特別是工會(huì)獨(dú)立賬務(wù)處理的時(shí)候
84784999
01/03 06:53
老師,工會(huì)獨(dú)立賬務(wù)處理是不是工會(huì)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)一套賬?
王超老師
01/03 06:54
是的,看你是不是一套賬的
84784999
01/03 06:55
好的。老師,如果工會(huì)給我們開發(fā)票了呢?
王超老師
01/03 06:56
那你就用剛才的分錄的
84784999
01/03 06:57
是不是一套賬都可以?
王超老師
01/03 06:58
那你就用剛才的分錄的
84784999
01/03 07:00
老師,如果工會(huì)單位核算工會(huì)經(jīng)費(fèi),我這邊收到發(fā)票也是可以記支出的是嗎?
84784999
01/03 07:01
工會(huì)單獨(dú)核算
王超老師
01/03 07:01
那是工會(huì)那邊記支出的
84784999
01/03 07:02
老師,我這邊怎么記賬呢?
84784999
01/03 07:08
老師,財(cái)政撥工會(huì)經(jīng)費(fèi),我們又轉(zhuǎn)給總工會(huì),對(duì)方給我們開了發(fā)票,是不是可以記事業(yè)支出?
王超老師
01/03 08:47
你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)放到其他應(yīng)收款科目,預(yù)收會(huì)計(jì)不需要做的
84784999
01/03 09:25
老師,對(duì)方開了發(fā)票為什么還要記其他應(yīng)收款呢?
王超老師
01/03 09:31
他們是開了發(fā)票,你久用前面的分錄的
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