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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,年末有留抵稅額,增值稅應(yīng)該怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi)
01/03 09:59
84784987
01/03 10:02
現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)哦
王璐璐老師
01/03 10:03
留抵的稅額是呀? 所以才會(huì)留抵??
王璐璐老師
01/03 10:04
如果是真的有多的稅款? 其實(shí)現(xiàn)在可以找稅務(wù)局去退稅的哈
84784987
01/03 10:06
好的,明白了
王璐璐老師
01/03 10:09
如果對(duì)我服務(wù)滿意的話 可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦
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