問題已解決

老師,年末有留抵稅額,增值稅應(yīng)該怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

84784987| 提問時(shí)間:01/03 09:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi)
01/03 09:59
84784987
01/03 10:02
現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)哦
王璐璐老師
01/03 10:03
留抵的稅額是呀? 所以才會(huì)留抵??
王璐璐老師
01/03 10:04
如果是真的有多的稅款? 其實(shí)現(xiàn)在可以找稅務(wù)局去退稅的哈
84784987
01/03 10:06
好的,明白了
王璐璐老師
01/03 10:09
如果對(duì)我服務(wù)滿意的話 可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~