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老師你好 這筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784996| 提問時(shí)間:01/03 14:28
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借管理費(fèi)用,職工教育經(jīng)費(fèi)2500貸應(yīng)付職工薪酬2500。借,應(yīng)付職工薪酬2500貸,庫存現(xiàn)金2500
01/03 14:29
84784996
01/03 14:55
不太理解為什么要有應(yīng)付職工薪酬這一步
東老師
01/03 14:55
就是在這個(gè)科目過渡一下而已
84784996
01/03 14:55
我直接寫的借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金
東老師
01/03 14:56
你直接這么做賬的話,現(xiàn)實(shí)當(dāng)中也不算錯(cuò)誤
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