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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年12月的發(fā)票可以今年1月報(bào)銷嗎,謝謝


你好同學(xué),理論上跨年發(fā)票不能入賬。您的發(fā)票金額是多少?
2024 01/03 17:28

84784965 

2024 01/03 17:28
老師,是幾百元,不是很多
昕悅老師 

2024 01/03 17:32
嚴(yán)格來說,如果跨年入賬的話,涉及到損益類科目的要用以前年度損益調(diào)整,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。

84784965 

2024 01/03 17:33
老師,那12月份的發(fā)票,是做以前年度損益調(diào)整科目嗎,怎么做分錄呢
昕悅老師 

2024 01/03 19:13
借:以前年度損益調(diào)整???貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金?
借:利潤分配-未分配利潤??貸:以前年度損益調(diào)整

84784965 

2024 01/04 17:08
;老師,12月份發(fā)票1月份做賬,借以前年度損益調(diào)整, 不是貸 管理費(fèi)用,而是貸銀行存款嗎
