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請問老師,公司有一輛轎車殘值購進(jìn)時(shí)設(shè)的是22802.63,原值為250837.19,我折舊的時(shí)候把原值總額一起折完了,該怎么辦?

84785018| 提問時(shí)間:01/04 10:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你的意思是把殘紙也折舊了,對嗎?
01/04 10:09
84785018
01/04 10:13
對的,東老師。而且我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該2022年9月份后就不再折舊,但我折舊折到了2023年的7月份,把殘值一起折舊掉了,能不能不調(diào)賬和調(diào)報(bào)表?
東老師
01/04 10:14
那你就可以把多計(jì)提折舊的部分沖銷了
84785018
01/04 10:16
好的,另外這輛車賣掉了,我沖銷掉以后殘值部分需要做賬務(wù)處理嗎?
東老師
01/04 10:17
就和固定資產(chǎn)一起清理就可以了
84785018
01/04 10:18
再請教下東老師,殘值部分清理怎么做分錄?
東老師
01/04 10:20
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ?借固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
84785018
01/04 10:30
老師,錢沒有打到公司賬戶上,老板自己拿了。但是固定資產(chǎn)我得轉(zhuǎn)銷,因?yàn)?2月份處置的,確實(shí)賬上沒有這項(xiàng)資產(chǎn)了。分錄我得怎么做
東老師
01/04 10:31
就把銀行存款換成其他應(yīng)收款就可以了
84785018
01/04 10:35
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有固定資產(chǎn)清理,增加了這個(gè)科目后,還要再報(bào)表里增設(shè),不太會(huì)。
東老師
01/04 10:36
那你就問問你們的軟件服務(wù)商,看看能不能增加一下
84785018
01/04 10:37
老師,不增加的話,還有沒有其他辦法
東老師
01/04 10:38
這個(gè)是沒有其他太好的辦法做到的話,應(yīng)該就是我說的這么做的
84785018
01/04 10:43
還有個(gè)困難就是老板賣掉多少錢也沒有告訴財(cái)務(wù),怎么算銷項(xiàng)稅。
東老師
01/04 10:45
這種情況你得問老板呀,如果問老板的話也無法算的
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