問(wèn)題已解決

員工先墊付了一年的物業(yè)費(fèi),還沒(méi)付報(bào)銷款,我現(xiàn)在需要分?jǐn)傇趺醋鰰?huì)計(jì)分錄呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:01/04 10:13
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)你可以借。預(yù)付賬款貸,其他應(yīng)付款。 然后再進(jìn)入管理費(fèi)用。
01/04 10:14
84785033
01/04 10:15
我往來(lái)又是預(yù)付又是應(yīng)付會(huì)不會(huì)有點(diǎn)亂呀,這樣掛
84785033
01/04 10:15
說(shuō)錯(cuò)了,又是預(yù)付又是應(yīng)收
宋生老師
01/04 10:19
你好你這個(gè)是有人墊付了嗎?其他應(yīng)付是沒(méi)關(guān)系的。
84785033
01/04 10:22
墊付是走其他應(yīng)付 我的意思是,我分?jǐn)偟臅r(shí)候怎么做借貸科目 比如:借管理費(fèi)用12 預(yù)付賬款108 貸:其他應(yīng)付**員工120 是這樣嗎?
宋生老師
01/04 10:25
你好,是的,就是這樣做。
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