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實(shí)務(wù)
問題已解決
那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是借方,報(bào)表就不好了吧,
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速問速答你好這個(gè)沒關(guān)系啊很正常
01/05 08:48
84784976
01/05 08:54
老師,可不可以把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅找個(gè)科目過度到資產(chǎn)類
宋生老師
01/05 08:55
你好,你可以轉(zhuǎn)入到其他流動資產(chǎn)。
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01/05 08:57
老師,12月我收到的進(jìn)項(xiàng)票多,為了稅負(fù)我不想認(rèn)證了,但不認(rèn)證成本又不夠。我怎么做賬呢。不認(rèn)證成本就得暫估,認(rèn)證的話,應(yīng)交稅費(fèi)科目余額就是借方余額,報(bào)表又不好看,怎么弄啊,求老師指點(diǎn)
你好,可以做賬的,借庫存商品或是主營業(yè)務(wù)成本,
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,
貸銀行
做這個(gè)就可以的,沒有認(rèn)證的發(fā)票都放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
宋生老師
01/05 08:58
你好這個(gè)認(rèn)證跟成本沒有關(guān)系。
你可以把稅額部分計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
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01/05 08:58
老師怎么做分錄,等到實(shí)際認(rèn)證的時(shí)候再從過度轉(zhuǎn)回來
宋生老師
01/05 08:58
你好,等到實(shí)際認(rèn)證的時(shí)候就借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
84784976
01/05 09:15
老師,因?yàn)榇J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅比我進(jìn)銷增值稅大,所以應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是借方(負(fù)數(shù)),這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表不好看嗎,我想可不可以這樣,借:其它應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,等實(shí)際認(rèn)證時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其它應(yīng)收款,借:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
宋生老師
01/05 09:19
你好,可以的,操作沒問題。
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01/05 09:25
老師可以是吧,不違規(guī)吧,那就行,這樣的話,資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)科目余額就是正數(shù),也是我們實(shí)際交的稅額
宋生老師
01/05 09:26
你好,是的,不違規(guī)。操作沒問題。
84784976
01/05 09:27
謝謝老師
宋生老師
01/05 09:28
你好,不用客氣的了。
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