問(wèn)題已解決

你好老師,實(shí)際繳納給稅務(wù)局的工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提和繳納分別要怎么做賬呢

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:01/05 16:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)提借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 繳納,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
01/05 16:22
84784956
01/05 16:25
老師,為什么問(wèn)其他老師又是應(yīng)付職工薪酬呢?我也覺得入應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該不準(zhǔn)確
東老師
01/05 16:26
這個(gè)沒(méi)必要加入應(yīng)付職工薪酬
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