問題已解決

老師您好,請問小規(guī)模納稅人季度申報的,2023年四季度申報了未開票收入25萬,季度不滿30萬免增值稅是嗎?那如果2024年客戶又要求開票了,在開票的那個季度這筆補開票的收入需要并入相加交增值稅嗎

84784956| 提問時間:01/06 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不是的,無票收入負數(shù),再加上這個開發(fā)票的收入填寫。
01/06 10:10
84784956
01/06 10:14
老師是不是填報表的時候補開發(fā)票的金額25萬還是填在未開票收入里面,只是以-25萬填寫,我理解的對嗎
84784956
01/06 10:15
所以25萬還是不用交增值稅?
郭老師
01/06 10:16
哦,對的,是的,是這么做的。
84784956
01/06 10:17
明白了,感謝老師!
郭老師
01/06 10:20
不用客氣 你開發(fā)票的時候注意一下,備注一下什么時間做了無票收入
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