問題已解決
廠里有一批廢料1月出售,這批廢料是去年11月和12月的廢料,現(xiàn)在利潤顯示虧損,如果算上廢料的收入則是盈利,要怎么做賬?
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速問速答您好,1月出售就是1月收入,不用做在2023年
01/06 15:29
84785030
01/06 15:36
可是老板的意思是11月和12月的廢料,這筆收入要分?jǐn)偟竭@兩個月平衡下,11月的我已經(jīng)結(jié)賬了,是不是可以確認(rèn)在12月要怎么操作?
84785030
01/06 15:38
或是以后要怎么做可以讓利潤表好看點,因為廢料不是每月處理的,幾個月處理一次,如果在處理當(dāng)月確認(rèn)收入,這樣那個月的利潤表就會高很多
廖君老師
01/06 15:38
您好,這個廢料在1月有沒有開票,沒開票可以記在12月收入
84785030
01/06 15:40
沒開票,怎么做賬呢
廖君老師
01/06 15:41
您好,以后不會開票吧
借:應(yīng)收賬款? ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅
申報未開票收入交增值稅
84785030
01/06 15:57
老師,那以后這個廢料我可不可以每個月提前暫估確認(rèn)一個收入
廖君老師
01/06 16:00
您好,可以,前提是不能跨年或不用開票
因為先申報未開票收入(正)和增值稅(正),下次開票時申報藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),但有年度累計未開票收入大于等于0才行,明年我們可能申報不了未開票收入(負(fù)),
84785030
01/06 16:08
那要怎么做賬,每個月暫估的數(shù)會跟實際的有差異,暫估的分錄和實際賣出收到的分錄,麻煩老師寫給我看看
廖君老師
01/06 16:10
您好,只要不跨年或不用開票就可以呀,
暫估的分錄
借:應(yīng)收賬款? ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅
實際賣出收到,先把上面那個暫估的紅沖,再按正確金額做分錄
借:應(yīng)收賬款 (負(fù))? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入?(負(fù))? ?銷項稅(負(fù))?
借:應(yīng)收賬款? ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅
84785030
01/06 16:18
好的,謝謝老師
廖君老師
01/06 16:19
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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