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年底了轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目有余額,要不要轉(zhuǎn)出到未交增值稅

84784963| 提問時(shí)間:01/06 19:15
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的呢
01/06 19:19
84784963
01/06 19:23
年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
小小霞老師
01/06 19:40
年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),對應(yīng)交增值稅各明細(xì)科目余額,作結(jié)平處理。 平時(shí)每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,在年底一次性結(jié)平各明細(xì)科目余額,結(jié)轉(zhuǎn)前要看應(yīng)交增值稅科目是貸方余額還是借方余額. (1)若應(yīng)交增值稅是貸方余額,則先按正常月份,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,然后將增值稅三級科目的余額作相反方向分錄結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后“應(yīng)交增值稅”科目余額為0。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 (2)若應(yīng)交增值稅是借方余額,說明有留抵,則只留其余額作為進(jìn)項(xiàng)稅額科目余額到下年抵扣,剩余其他按原明細(xì)科目余額作相反方向分錄結(jié)平。
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