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請(qǐng)小天老師繼續(xù)答疑 比如甲公司23年6月成立,同月實(shí)繳資本208萬(wàn)元,會(huì)計(jì)做賬把208萬(wàn)元都做到實(shí)收資本這個(gè)科目了,按照章程注冊(cè)資本是200萬(wàn)元,23年12月份要把這8萬(wàn)元從實(shí)收資本科目轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目,意思是實(shí)收資本金額和章程規(guī)定金額保持一致,沒有跨年在同一年度,可以調(diào)到其他應(yīng)付款科目嗎?

84785024| 提問時(shí)間:01/07 09:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,沒有跨年在同一年度,可以調(diào)到其他應(yīng)付款科目,我覺得可以,因?yàn)榧径纫矝]申報(bào)負(fù)債表,實(shí)收資本多少在負(fù)債表上
01/07 09:49
84785024
01/07 09:53
或者說把多注資的這8萬(wàn)元已列入實(shí)收資本的,通過銀行退還給投資者這樣是不是也行
廖君老師
01/07 09:59
您好,現(xiàn)在是23年,負(fù)債表還沒有申報(bào)呢,可以的
84785024
01/07 10:04
謝謝你老師
廖君老師
01/07 10:07
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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