問題已解決

你好,我是稅務(wù)局代開的專票,開票的時候增值稅已扣款。本月沒有自行開具普票,申報增值稅的時候系統(tǒng)自動提取代開專票數(shù)據(jù)正確,但是提示應(yīng)補增值稅。請問我是哪行應(yīng)該填減免嗎?應(yīng)補稅款應(yīng)該為0才對

84784966| 提問時間:01/07 16:01
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,在主表下方應(yīng)該帶出已交稅款啊
01/07 16:02
姜再斌 老師
01/07 16:02
你截圖片發(fā)上來看看
84784966
01/07 16:06
代開專票有一張3%的,一張1%的,已交稅款帶出來了。還帶出應(yīng)補稅款。是不是1%部分減免的2%,我還要填減免明細表啊。但是我是代開專票,還需要填寫嗎?
84784966
01/07 16:08
紅線的數(shù)字是我剛填上的,這樣補繳稅款是0,我填的對嗎
姜再斌 老師
01/07 16:24
你看應(yīng)征稅額是不是不是2%減免部分,如果正好是這個數(shù),減免明細表需要填寫。
姜再斌 老師
01/07 16:26
你好,應(yīng)納稅額角268118.4*3%=8043.552? ? 代開已交3564.35? ?,差額就是不2%的減免稅額
84784966
01/07 16:53
老師,差的就是這個數(shù),減免部分是填這里嗎
姜再斌 老師
01/07 17:30
你好,有個減免的附表,填寫完,主表自動會顯示出來。
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