問(wèn)題已解決

老師,我們公司買(mǎi)了一臺(tái)電腦,發(fā)票是6月份開(kāi)的,但漏入賬了,現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:01/07 19:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,如果公司購(gòu)買(mǎi)的電腦發(fā)票是6月份開(kāi)的,但漏入賬了,現(xiàn)在需要進(jìn)行賬務(wù)處理。具體步驟如下: 首先確認(rèn)漏入賬的原因和責(zé)任人,并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。如果是因?yàn)楣芾聿簧苹蛘呤韬鰧?dǎo)致的漏入賬,需要及時(shí)采取措施防止類(lèi)似事件再次發(fā)生。 根據(jù)漏開(kāi)的發(fā)票,在賬務(wù)系統(tǒng)中新建一筆記賬憑證,填寫(xiě)相關(guān)信息,如日期、證明號(hào)、摘要、借貸方科目、金額等。根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的借貸方科目進(jìn)行記賬。 將新增的記賬憑證審核通過(guò),然后將其錄入到總賬中。 最后,在科目余額表中確認(rèn)各科目余額并核對(duì)總賬與明細(xì)賬是否一致。
01/07 19:34
84785025
01/07 19:41
我能不能直接補(bǔ)入到2023年12月份的賬里面,然后再補(bǔ)一筆從7月份到12月份的計(jì)提折舊?
易 老師
01/07 19:44
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以
84785025
01/07 19:46
好的,謝謝!
易 老師
01/07 19:47
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