你好,老師。 小規(guī)模納稅人,2023年6月銀行收到無(wú)票收入4900元。分錄如下兩種。 第一種: 借:銀行存款 4900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4851.49 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 48.51 第二種: 借:銀行存款4900 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4757.28 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 142.72 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 96.08 貸:營(yíng)業(yè)外收入 96.08 請(qǐng)問(wèn)哪種分錄是對(duì)的?
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速問(wèn)速答您好
請(qǐng)問(wèn)二季度銷(xiāo)售額多少金額?
2024 01/08 20:29
84784993
2024 01/08 20:30
沒(méi)有,就是6月收入4900元。
bamboo老師
2024 01/08 20:31
那寫(xiě)第二種分錄哈
不需要繳納的增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84784993
2024 01/08 20:33
意思說(shuō),本來(lái)小規(guī)模是按3%的稅率,因?yàn)?023年國(guó)家減免按1%稅率收稅。所以這2%的稅也要用分錄做出來(lái),是不是這個(gè)意思?
bamboo老師
2024 01/08 20:34
借:銀行存款4900
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4900/1.01=4851.49
應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 4900/1.01*0.01=48.51
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 48.51
貸:營(yíng)業(yè)外收入 48.51
您分錄正確的 金額不對(duì)哈 應(yīng)該這樣填入金額
84784993
2024 01/08 20:36
好的,謝謝老師。
bamboo老師
2024 01/08 20:36
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!
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- 老師你好,我們是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,2月有一筆無(wú)票收入,我做分錄,借:銀行存款368 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入368,并結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。3月我把以上項(xiàng)業(yè)務(wù)確認(rèn)了銷(xiāo)項(xiàng)稅,做分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入42.34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅42.34,3月又發(fā)生了一筆無(wú)票收入,分錄是,借:銀行貸款1050 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入929.2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,請(qǐng)問(wèn)我4月初申報(bào)增值稅,附表一怎么填列 396
- 老師那個(gè)當(dāng)月退貨和上月收入本月退貨,做賬的時(shí)候都一樣嗎?都是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 337
- 老師當(dāng)有銷(xiāo)項(xiàng)稅需要抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)用作分錄嗎,我看以前會(huì)計(jì)做的帳只做借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 637
- 小規(guī)模納稅人做賬,銷(xiāo)售商品一批 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-銷(xiāo)貨收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額。稅費(fèi)這里還是直接貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2433
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