問題已解決
應(yīng)交稅費,城建稅,教育費和地方教育費,本月的余額額是不是得和次月申報時,申報表,主表的附加稅費項目的數(shù)額一致?但是本月也有繳納上月附加稅和計提本月,好像最后的余額和申報表不會一致
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對的,是的,四舍五入的差異,你后期再調(diào)整就行。
01/09 13:29
84784987
01/09 13:42
老師,我現(xiàn)在24年中途建賬,發(fā)現(xiàn)2023年12月的余額表,期末附加稅的數(shù)據(jù),和我24年1月份申報23年12月份的申報表數(shù)據(jù)不一致。這個是不是有問題。圖2是去年12月度的申報表數(shù)據(jù),我應(yīng)該填什么數(shù)?
84784987
01/09 13:43
他做賬是,計提一筆,繳納一筆,按道理期初余額應(yīng)該和本期借方發(fā)生額一致才對的啊
郭老師
01/09 13:44
期末余額不一致的,你看下有沒有延期交稅的。
84784987
01/09 16:32
老師,我24年1月中途建賬?,F(xiàn)在這個23年12月的余額表,增值稅(已交)?增值稅減免?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,都有余額如上圖。那么這些余額要不要填到我24年新建賬的期初數(shù)據(jù)里???
郭老師
01/09 16:35
你好,年初數(shù)錄入去年12月末的,期初余額也是錄入12月末的。
84784987
01/09 16:38
好的,那就是錄進(jìn)去嘍
84784987
01/09 16:40
老師這個是23年12月份余額表,按道理年終本年利潤,不是應(yīng)該沒有余額的嗎?這個余額表怎么有余額?
郭老師
01/09 16:40
哦,那他沒有結(jié)轉(zhuǎn)是不是。
84784987
01/09 17:04
老師,她沒有結(jié)轉(zhuǎn)。本年利潤在貸方余額,說明凈利潤是吧?那我可以直接把本年利潤貸方余額,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤貸方里面嗎?就是直接把本年利潤貸方余額清零,數(shù)據(jù)加到未分配利潤里面
84784987
01/09 17:04
加到未分配利潤貸方余額那里
84784987
01/09 17:05
然后直接開賬啟用
郭老師
01/09 17:07
對的是的,在本年利潤里面填寫,然后你在一月份給他結(jié)轉(zhuǎn)了就行。
84784987
01/09 17:45
好的,老師,那我填上去后面24年一月再結(jié)轉(zhuǎn)。
另外有一個問題,就是我應(yīng)交稅費科目那里《現(xiàn)在這個23年12月的余額表,增值稅(已交)?增值稅減免?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,都有余額如上圖。那么這些余額要不要填到我24年新建賬的期初數(shù)據(jù)里???》就這個問題。
84784987
01/09 17:47
就是我只填這標(biāo)紅的幾個嗎?
郭老師
01/09 17:48
按他所有的余額原話不動的路錄入進(jìn)來就行錄入明細(xì)
閱讀 109