當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)本期要做轉(zhuǎn)出申報(bào)表怎么填
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,在附表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額
2024 01/10 11:03
84784992
2024 01/10 11:05
附表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額,下面明細(xì)對應(yīng)填嗎
小林老師
2024 01/10 11:09
是的,您的理解非常正確
84784992
2024 01/10 11:24
我上期分錄做的借管理費(fèi)用/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款,本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話分錄怎么做呢
小林老師
2024 01/10 11:25
借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
84784992
2024 01/10 11:32
然后我本期申報(bào)的時(shí)候這個(gè)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額因?yàn)樯掀诘挚哿?,本期就要交稅是?/div>
小林老師
2024 01/10 11:37
不一定,看最后納稅申報(bào)表
閱讀 230
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,上期做的進(jìn)項(xiàng)不讓抵扣,本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么處理 2106
- 上期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多填了,本期可以轉(zhuǎn)回嗎? 388
- 老師,上期認(rèn)證未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額本期怎么填報(bào)申報(bào)表抵扣 597
- 上期申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本期可以抵扣了,是填在23a異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,填負(fù)數(shù)嗎? 254
- 你好老師,如上期作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這期要轉(zhuǎn)回怎么填申報(bào)表 357
最新回答
查看更多- 正常標(biāo)準(zhǔn)成本不包括‘應(yīng)該避免’的偶然/意外/不應(yīng)該的浪費(fèi)、那么 在區(qū)分直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本的價(jià)差和量差時(shí) 為什么‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’被歸為了量差?【‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’是‘應(yīng)該避免’的不應(yīng)該的浪費(fèi) 因此?標(biāo)準(zhǔn)成本啊】 昨天
- 賬從代理那拿過來,個(gè)稅信息都是手工錄入的,請問專項(xiàng)扣除就是老人孩子那塊。每個(gè)年度電腦上都要點(diǎn)更新?員工自己手機(jī)上錄入好 我系統(tǒng)里就有,那么不會(huì)出現(xiàn)員工手機(jī)也退稅了,公司申報(bào)也抵扣了嘛。 昨天
- 尊敬的老師,您好!2023年公司為了促銷將外購禮品送給客戶,拿到發(fā)票,沒有做視同銷售確認(rèn)收入。沒有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費(fèi)用 貸,銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,需要補(bǔ)交增值稅,老師好,需要在哪一年進(jìn)行調(diào)賬?具體調(diào)賬分錄是什么? 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前