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借未交增值稅貸已交稅金,然后已交稅金有負(fù)數(shù)借方余額怎么辦?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:01/10 16:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)分錄; 你看看 你這個(gè)借方負(fù)數(shù)了 說(shuō)明你貸方余額; 是不是結(jié)轉(zhuǎn)金額不對(duì);
01/10 16:42
84785016
01/10 16:44
就是調(diào)賬處理
84785016
01/10 16:45
賬上已經(jīng)沒(méi)有要交的稅,但是未交增值稅有余額,我就轉(zhuǎn)到已交里面
meizi老師
01/10 16:59
未交增值稅借方還是貸方有余額?
84785016
01/10 17:02
貸方正數(shù)
84785016
01/10 17:07
最初的來(lái)源是轉(zhuǎn)出未交借方負(fù)數(shù)
meizi老師
01/10 17:08
貸方正數(shù)掛著在未交增值稅貸方去; 不要去結(jié)轉(zhuǎn)到已交增值稅去; 不用這樣轉(zhuǎn)哦
84785016
01/10 17:09
但是平不了帳啊
meizi老師
01/10 17:12
掛著哈 ; 你去看看為什么會(huì)有余額; 是不是做賬做錯(cuò)了; 錯(cuò)誤了要調(diào)整賬務(wù)處理的;
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