問(wèn)題已解決
老師,你好,我公司7月確認(rèn)未開(kāi)票收入10萬(wàn),在第三季度申報(bào)增值稅并繳納稅款,想沒(méi)10-11月客戶(hù)退款,所以紅沖他收入-10萬(wàn),第四季度申報(bào)增值稅要怎么申報(bào)?
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速問(wèn)速答按扣除10萬(wàn)的銷(xiāo)售額后申報(bào)
01/10 17:39
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