問題已解決
你好,23年第四季度小規(guī)模公司開了35萬發(fā)票,要交增值稅3500,附加稅200,怎么做計提。怎么做會計分錄
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速問速答您好,借應收35萬,貸主營業(yè)務收入,35萬/(1+1%)貸應交增值稅,35萬/(1+1%)*1%
01/11 18:05
maize老師
01/11 18:06
增值稅做借應交增值稅,350貸銀行350,借稅金及附加,200貸應交稅費200,借應交稅費,200貸銀行200
84785006
01/11 19:24
老師交的去年的增值稅,做帳憑證是在12月嗎。1月份才扣的款。哪個做在一月份呢
maize老師
01/11 19:28
扣款做1月份,這個借應交稅費,200貸銀行200,借應交增值稅,350貸銀行350
maize老師
01/11 19:28
別的分錄做12月這個
84785006
01/11 19:36
老師 這里的取得收入和計提增值稅還需要做嗎。
maize老師
01/11 19:38
您好。有收到錢需要做,借銀行,貸應收,
maize老師
01/11 19:39
,借稅金及附加,200貸應交稅費200,計提附加稅,這個
84785006
01/11 19:40
開出的發(fā)票有的也沒付款了,有的還沒付款啊。都列入主營業(yè)務收入里了
84785006
01/11 19:40
我按照這個做可以嗎,怎么感覺好多種做法。都糊涂了
maize老師
01/11 19:44
沒有收款,做借應收,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅,收款做借銀行,貸應收
84785006
01/11 19:46
好的 謝謝老師
maize老師
01/11 19:46
這個是確認收入分錄借應收,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費應交增值稅
maize老師
01/11 19:49
確認收入產(chǎn)生增值稅,還有一個問題,小規(guī)模按準則和小準則增值稅沒有三級科目,直接按我上面做,應交稅費—應交增值稅,不涉及未交增值稅,你軟件要是有三級科目你可以按截圖那個老師做,也可以用未交增值稅代替應交增值稅,這樣省事,借應收,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-未交增值稅這樣,次月交稅做借未交增值稅,貸銀行
maize老師
01/11 19:53
你這個截圖摘要有點問題這樣寫比較好
84785006
01/11 20:04
老師,這是我的憑證,每開一張票就做一個主營業(yè)務收入,我現(xiàn)在收入做了。只是1月份交了增值稅,把銀行扣的增值稅。做在一月份
借:應交稅費-應交增值稅3500,
貸:銀行存款3500。對吧
maize老師
01/11 20:11
嗯,沒有問題,你寫的,
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