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請問23年12月份的票10萬,在一月份作廢了,現(xiàn)在申報12月增值稅,這個10萬還算12月收入嗎

84785028| 提問時間:01/11 19:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個是要算進(jìn)去的,因為四季度還有這個金額。
01/11 19:24
84785028
01/11 19:31
請問3個點按照1個點征稅,差額填寫在表的哪里
宋生老師
01/11 19:31
你好,這個你要填的話是填在附表里面的。
84785028
01/11 19:41
申報表應(yīng)交稅費為什么和數(shù)字賬戶差四分呢
宋生老師
01/11 20:14
您好,你不能改嗎?應(yīng)該是四舍五入導(dǎo)致的
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