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老師,股東平時(shí)和公司有資金往來,掛賬在其他應(yīng)收款上面,導(dǎo)致期末其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),這個(gè)應(yīng)該怎么辦?

84784984| 提問時(shí)間:01/11 20:22
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這種情況下的處理方式可以有以下幾種選擇: 1.股東還款:股東可以向公司償還欠款,將其他應(yīng)收款科目余額調(diào)整為零。 2.股東對(duì)公司進(jìn)行資本投入:如果股東有資金,也可以選擇對(duì)公司進(jìn)行資本投入,以抵消其他應(yīng)收款科目的負(fù)數(shù)余額。 3.長(zhǎng)期掛賬:如果股東暫時(shí)無法償還欠款或進(jìn)行資本投入,也可以選擇將其他應(yīng)收款科目余額長(zhǎng)期掛賬,并在以后的期間內(nèi)逐步處理。
01/11 20:24
84784984
01/11 20:25
那報(bào)表中其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)沒關(guān)系嗎
王超老師
01/11 20:26
你沒有審計(jì),就沒什么影響的
84784984
01/11 20:27
不用把其他應(yīng)收款再做調(diào)整分錄到其他應(yīng)付款嗎?
王超老師
01/11 20:29
你有經(jīng)過審計(jì)這個(gè)過程嗎
84784984
01/11 20:56
沒有審計(jì)
王超老師
01/11 21:00
那么沒有什么影響的
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