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上月的進(jìn)項發(fā)票留抵100后 這月要抵用了 ,這月銷項500 勾選進(jìn)項300, 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時怎么寫分錄?

84784972| 提問時間:01/12 10:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好這個不需要單獨(dú)做分錄,在申報表上體現(xiàn)就可以了。
01/12 10:01
84784972
01/12 10:04
那我要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀。不然進(jìn)項和銷項一直掛在那里?怎么辦?
宋生老師
01/12 10:06
你好這個稅法和會計上都沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)是可以有余額的。
84784972
01/12 10:08
那我想結(jié)轉(zhuǎn) 掛那里不好看,一直掛那里我自己都搞不清楚多少進(jìn)項發(fā)票了??梢詭臀覍憘€分錄嗎?
宋生老師
01/12 10:10
你好,借,銷項稅 貸,進(jìn)項稅 貸,未交增值稅。
84784972
01/12 10:12
可這樣沒有留抵的進(jìn)項寫進(jìn)去,未交增值稅 和實交的就不一樣呀。
宋生老師
01/12 10:14
你好,所以他沒有要求結(jié)轉(zhuǎn),你要我寫,我也不知道,你具體有些什么業(yè)務(wù)沒辦法確定。
84784972
01/12 10:20
可以這樣嗎?老師
宋生老師
01/12 10:23
你好,可以的,可以這樣。
84784972
01/12 14:59
老師,如果像您說的不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那應(yīng)交的增值稅費(fèi)在哪里體顯出來?就是我繳了增值稅的回單附在哪個分錄里?
宋生老師
01/12 15:01
你好, 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
84784972
01/12 15:12
有銷項 有進(jìn)項 那還不是得結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。進(jìn)項銷項不結(jié)轉(zhuǎn)哪來的未交增值稅?
宋生老師
01/12 15:16
你好,進(jìn)項與銷項本身不用結(jié)轉(zhuǎn),就直接按照上面做就好了。 實際上是多出來一個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額。
84784972
01/12 15:26
借,銷項稅 貸,進(jìn)項稅 貸,未交增值稅 意思就這數(shù)據(jù)直接填寫上就行
宋生老師
01/12 15:29
你好你想這樣做是可以這樣做,但是沒有要求這樣做。
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