問題已解決
老師,上年退稅9萬多,今年5月收到款,怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,具體的是哪一個稅款?
01/12 10:19
郭老師
01/12 10:19
是企業(yè)所得稅的嗎?
84784976
01/12 10:22
是的,企業(yè)所得稅
郭老師
01/12 10:24
借銀行
貸應交稅費、企業(yè)所得稅,借應交稅費、企業(yè)所得稅,貸利潤分配未分配利潤。
84784976
01/12 10:25
這個是今年正確的做法是嗎
郭老師
01/12 10:27
對的,對的,是這么做的。
84784976
01/12 10:28
單位已這么做了對嗎?如何調整呢?
郭老師
01/12 10:29
你好,我沒有看懂這個什么意思,他是充了所得稅費用。
84784976
01/12 10:35
就是今年是五月份,他一開始就是的借的銀行存款,然后帶那個中間兒走了一個應交所得稅,然后那個最后就是還是貸那個所得稅費用,后來呢,七月呢,嗯,告訴我這個不對,然后應該就是做了幾筆這七月的說。就是把那個不影響今年的所得稅費用,然后所以就弄成了往年的那個什么調整啊,所以您的意思是最終就是還是不要這個七月份這這幾筆,就是我一開始做的是對的,就是減少今年的所得稅費用嗎?
郭老師
01/12 10:36
可以的,企業(yè)會計準則可以。
84784976
01/12 10:39
您說他上面做的分錄沒問題是嗎
郭老師
01/12 10:39
啊,對的,沒有問題,可以的。
84784976
01/12 10:40
那他調了以前年度損益調整有影響嗎
郭老師
01/12 10:40
好,這個不影響的,做以前年度損益調整可以的。
閱讀 176