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小規(guī)模企業(yè),上個月銷項發(fā)票是1000,但是沒有進項票,做的暫估會計分錄是借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估 本月銷項發(fā)票是500,上個月的暫估發(fā)票回來一部分,這個月做賬是不是先做購進的會計分錄借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 然后再沖上個月的暫估會計分錄借:應(yīng)付賬款——暫估 貸:庫存商品 本月有銷項發(fā)票,進項發(fā)票也回來了,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是只結(jié)轉(zhuǎn)本月的進項發(fā)票的金額就可以了會計分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

84784999| 提問時間:01/12 14:41
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胡東東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,CMA,初級會計師,稅務(wù)師
可以的同學(xué),你的做法正確的
01/12 14:43
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