小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票是1000,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,做的暫估會(huì)計(jì)分錄是借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估 本月銷項(xiàng)發(fā)票是500,上個(gè)月的暫估發(fā)票回來(lái)一部分,這個(gè)月做賬是不是先做購(gòu)進(jìn)的會(huì)計(jì)分錄借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 然后再?zèng)_上個(gè)月的暫估會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)付賬款——暫估 貸:庫(kù)存商品 本月有銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也回來(lái)了,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是只結(jié)轉(zhuǎn)本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額就可以了會(huì)計(jì)分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
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2024 01/12 14:43
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查看更多- 老師,暫估科目的會(huì)計(jì)分錄 暫估入庫(kù)借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款; 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 這樣做分錄對(duì)嗎? 269
- 貨已到,錢已付,但是沒(méi)開發(fā)票,需要暫估入賬,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,收到貨物時(shí)借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,收到發(fā)票,用紅字沖回暫估款借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬,借:庫(kù)存商品借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:預(yù)付賬款,老師分錄是不是這樣做 1171
- 上個(gè)月發(fā)票沒(méi)來(lái) 做了一筆賬借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成 貸:庫(kù)存商品—暫估 這個(gè)月發(fā)票來(lái)了如何做賬,沖暫估(會(huì)的回答) 3285
- 老師:你好 請(qǐng)問(wèn)下暫估的可以按照以下這樣做嗎 本月暫估入庫(kù):借:庫(kù)存商品 10 貸:應(yīng)付賬款-暫估10 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫(kù)存商品 10 次月實(shí)際入庫(kù):借:庫(kù)存商品10 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商10 同時(shí)沖暫估:借:庫(kù)存商品 -10 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -10 49
- 暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢 532
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