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超30萬,專普票1%,怎么申報稅額?減免申報明細表,本期發(fā)生和實際抵減怎么填,主表怎么填
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速問速答專票填寫主表第2行。季度銷售收入超過30萬的普票填寫第3行,合計不含稅金額填第1行。
季度銷售收入超過30萬,或者開具專票稅率1%。需要填寫《增值稅減免稅申報明細表》的減稅項目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額 加 主表第3行的銷售額*2%填寫。
2-4列填1%的不含稅銷售收入*2%
01/12 16:03
84785007
01/12 16:11
你寫的看不懂,填哪個地方我知道,主要問免稅表里,本期發(fā)生和抵減,轉普票的2填本期發(fā)生?
家權老師
01/12 16:14
逐個對應填。
第一步:專票填寫主表第2行。季度銷售收入超過30萬的普票填寫第3行,合計不含稅金額填第1行。
第2步:減免稅明細表的減稅項目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額 加 主表第3行的銷售額*2%填寫。
2-4列填1%的不含稅銷售收入*2%
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