問題已解決

老師,你好,因為客戶給提供的開票信息單位與報關(guān)單不一致,因為跨月導(dǎo)致我們開具了紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

84785028| 提問時間:01/12 16:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
01/12 16:21
84785028
01/12 16:23
老師,這個可以不做賬嗎?
郭老師
01/12 16:23
你好,不可以的,你之前的藍(lán)色發(fā)票做了吧,跨越了吧。
84785028
01/12 16:24
只是單位錯了,成本還用沖紅重新入賬嗎?
84785028
01/12 16:25
開具了紅字發(fā)票又開具了一張藍(lán)字發(fā)發(fā)票
郭老師
01/12 16:25
你好,你當(dāng)月還開了發(fā)票嗎?當(dāng)月開了的話,成本不用動。
84785028
01/12 16:26
老師,發(fā)票是10月份開的,紅字還有藍(lán)字發(fā)票是12月份開具,跨月了,如何做賬務(wù)處理
郭老師
01/12 16:28
借應(yīng)收賬款負(fù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借營收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
84785028
01/12 16:30
成本不用管,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額還用記嗎?
郭老師
01/12 16:49
出口的不需要你之前做收入的時候還做了應(yīng)交稅費么
84785028
01/12 16:51
老師我們是銷售方
84785028
01/12 16:51
我們是跟外貿(mào)公司簽的購銷合同
郭老師
01/12 16:52
你好,那你出口還需要做應(yīng)交稅費嗎?
郭老師
01/12 16:53
你自己判斷一下,你之前做了收應(yīng)交稅費,沒有做了的話就充,沒有做就不用。
84785028
01/12 16:55
成本不用動,其他的沖紅之前的賬就可以,這樣理解就可以了吧,老師
郭老師
01/12 16:57
可以的,可以這么做的
84785028
01/12 16:59
謝謝老師
郭老師
01/12 17:00
不用客氣,工作愉快。
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