問題已解決

老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年多計(jì)提了工資,調(diào)整多計(jì)提的工資怎么做會計(jì)分錄呀

84785046| 提問時(shí)間:01/12 17:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸利潤分配未分配利潤
01/12 17:30
84785046
01/12 17:31
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
郭老師
01/12 17:32
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,你們是嗎?
84785046
01/12 17:35
我們使用的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
01/12 17:35
借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
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