問題已解決

請問公司食堂領(lǐng)用材料,進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問要怎么做賬啊

84784979| 提問時間:01/12 22:47
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
01/12 22:48
84784979
01/12 22:54
老師, 這個之前的進(jìn)項稅額不能抵扣,結(jié)果抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來,稅額不是進(jìn)成本嗎,是直接沖減進(jìn)項稅嗎
王璐璐老師
01/12 22:57
轉(zhuǎn)出了體現(xiàn)要多交稅了
王璐璐老師
01/12 22:58
借:管理費用(或應(yīng)付福利費)--福利費   貸:應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
王璐璐老師
01/12 22:58
你說的是這個分錄吧,其實實務(wù)中都用
王璐璐老師
01/12 23:08
如果對我服務(wù)滿意的話,可以給我一個五星好評哦
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