問(wèn)題已解決

老師,公司內(nèi)賬的ERP系統(tǒng),進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅怎么處理。是否可以采購(gòu)單先入借:“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”,銷售單入:貸“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅”,到月底按銷售單結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅至“其他業(yè)務(wù)收入”,結(jié)轉(zhuǎn)的成本對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅金“其他業(yè)務(wù)支出”,實(shí)際交稅的入“營(yíng)業(yè)稅金及附加”

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:01/13 09:03
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,一般企業(yè)直接按照價(jià)稅合計(jì)入賬,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅這兩個(gè)科目,實(shí)際發(fā)生增值稅繳納時(shí),做營(yíng)業(yè)稅金及附加-增值稅。如果進(jìn)銷項(xiàng)入賬,可以正常結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
01/13 09:08
84784992
01/13 09:16
但是系統(tǒng)里的稅金按照采購(gòu)單和入庫(kù)單的,未交增值稅實(shí)際上是按每個(gè)月發(fā)票金額來(lái)的。那結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅進(jìn)項(xiàng)的話和實(shí)際也對(duì)不上啊
高輝老師
01/13 09:20
你好,每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅,做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,? 貸:銀行存款,差額部分做營(yíng)業(yè)外收支
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