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老師,進項稅額轉出怎么做賬務處理
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速問速答你好,具體是什么原因導致的?進項稅額轉出 呢??
2024 01/13 15:22
84784992
2024 01/13 15:23
稅局說用于免稅項目的不能抵扣,讓抵扣了的做進項轉出
鄒老師
2024 01/13 15:24
你好
借:原材料等科目
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
84784992
2024 01/13 15:25
要結轉嗎
鄒老師
2024 01/13 15:25
你好,需要做相應的結轉處理?
84784992
2024 01/13 15:26
怎么結轉
鄒老師
2024 01/13 15:27
你好
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
84784992
2024 01/13 15:30
因為是現(xiàn)代服務業(yè)的,還有加計抵減的部分呢
84784992
2024 01/13 15:30
怎么做分錄
鄒老師
2024 01/13 15:31
你好
借:應交稅費—應交增值稅(加計抵減)
貸:其他收益
如果之后是不同的問題,請分別提問,謝謝配合
84784992
2024 01/13 15:39
老師好,已經(jīng)加計抵減的進項稅額轉出,怎么做會計分錄
鄒老師
2024 01/13 15:40
你好,已經(jīng)加計抵減的進項稅額,為什么要轉出呢??
84784992
2024 01/13 16:18
就是用于免稅項目的進項稅抵扣了,后來進項稅額轉出了,這加計抵減的部分就相應的不能享受了,也要調(diào)減出來啊
鄒老師
2024 01/13 16:20
你好
借:其他收益
貸:應交稅費—應交增值稅(加計抵減)
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