問題已解決
老師,因為年底增值稅有留底,報表出現(xiàn)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)是正常的吧
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速問速答你好
是的,這個是正常的
01/13 15:25
84784989
01/13 15:30
我們有增值稅加計扣除5%,加計扣除的5%做了,借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅加計扣除,貸:營業(yè)外收入。這么做的同時,本月在轉(zhuǎn)出未交增值稅時的金額是不是要寫未扣除5%之前的本月實際應(yīng)交增值稅金額呢?
王超老師
01/13 15:31
?
你這個是第二個問題嗎
84784989
01/13 15:35
是的,加計扣除部分做了營業(yè)收入呀,對應(yīng)的科目從哪平賬呢
84784989
01/13 15:39
哦,明白了,加計扣除部分計營業(yè)外收入的同時。應(yīng)交增值稅在借方,相當(dāng)于進(jìn)項稅多了!對吧
王超老師
01/13 15:40
是的,你的理解是正確的
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