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1.本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中

84785018| 提問時(shí)間:01/13 18:10
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圓圓臉老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2023年第1號)規(guī)定:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元 (以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元) 的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次;
01/13 18:13
84785018
01/13 18:14
這個是什么意思呀,不知道咋填
圓圓臉老師
01/13 18:15
請問你這個月開票的不含稅金額是多少?是專票還是普票?
84785018
01/13 18:18
這樣的,您看看
圓圓臉老師
01/13 18:25
同學(xué)你好,你是小規(guī)模納稅人嗎?你的收入沒超過季度30萬,需要把收入金額填在第10行
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