問題已解決

老師,問下,工資表中有其他扣款,計入什么科目啊,

84785008| 提問時間:01/14 10:22
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小澤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,審計師
您好!借:應付職工薪酬,貸:其他應付款
01/14 10:23
84785008
01/14 10:26
他這個扣款是沒有達到業(yè)績,社保全部費用自己出,然后有個扣款是工作失誤有關(guān)的,后面也是不返的
小澤老師
01/14 10:30
哦哦,那這個先借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,然后之前多計提的應付職工薪酬反方向結(jié)轉(zhuǎn),如果是罰款是要做營業(yè)外收入的,這個不是罰款吧
84785008
01/14 10:51
工作中失誤的扣款算罰款嗎? 反方向結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借應付職工薪酬3萬 貸 管理費用3萬嗎
小澤老師
01/14 10:52
對的呢,扣款算罰款的,那最好借應付職工薪酬,貸營業(yè)外收入呢,不要沖管理費用了
84785008
01/14 10:55
好的,那業(yè)績不達標,社保費用全部自己承擔,公司部分就沖借應付職工薪酬3萬 貸 管理費用3萬 那可以不計提這一部分嗎
84785008
01/14 10:56
沖減應付職工薪酬,摘要寫什么啊
小澤老師
01/14 10:56
如果明確自己承擔可以不計提的
84785008
01/14 11:06
好的,老師,購買的辦公椅子1600、投影儀1998、電腦3997、辦公桌372、冰箱484、茶幾788,這些要入固定資產(chǎn)做折舊嗎
小澤老師
01/14 11:12
看你們公司的政策,多少錢入固定資產(chǎn),這個沒有準則規(guī)定具體金額
84785008
01/14 11:25
也可以不入固定資產(chǎn),直接入管理費用辦公費嗎
小澤老師
01/14 11:29
進低值易耗品吧,然后再去攤銷
84785008
01/14 11:59
怎么做分錄啊
小澤老師
01/14 12:34
您好!金額小的話一次攤銷就可以了,購入:借:低值,貸:銀行存款。攤銷時:借:管理費用等,貸:低值
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