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老師,一二季度增值稅申報時的收入按含稅收入申報的,所以年度總收入和賬上利潤表的收入不一致,需要調嗎?怎么調?謝謝
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第四季度的能修改嗎
能的話
貸主營業(yè)務收入負數
貸應交稅費應交增值稅
01/14 20:40
84785004
01/14 20:43
第四季度的我還沒有申報,借應收賬款貸第四季度主營業(yè)務收入,貸第一二季度主營業(yè)務收入負數,一二季度增值稅負數嗎
84785004
01/14 20:45
賬上的收入做的對,只是申報的時候按的含稅收入申報的。麻煩老師再說清楚一點,具體怎么操作。謝謝了
郭老師
01/14 20:54
好,你多寫的那一部分加稅合計的稅額改就可以了,收入不用動,在主營業(yè)務收入負數貸應交稅費,應交增值稅,這個金額寫稅額。
郭老師
01/14 20:54
金額是100,稅額是20,你賬上做的主營業(yè)務收入是120,我上面寫的那個分錄金額就是20。
84785004
01/14 21:03
比如賬上做的一季度收入借應收933560貸主營業(yè)務收入924224.4增值稅9335.6申報表申報收入933560,比實際收入多,稅計提的也不多,沒有按價稅分離。
郭老師
01/14 21:03
那你應該去修改申報表,電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報,你看一下能修改了嗎?修改了的話你就修改,修改不了的去稅務局第一行和第三行填寫924224.4。
84785004
01/14 21:15
先看看能修改嗎?如果修改不了這個沒明白
84785004
01/14 21:15
是在第四季度的申報表里面嗎?
郭老師
01/14 21:22
不是
去對應的申報表修改
第一季度不對修改第一季度
二季度不對,修改二季度的
84785004
01/14 21:26
嗯好的。明天看一下可以修改吧
84785004
01/14 21:26
謝謝老師
郭老師
01/14 22:47
你寫的這個我沒看懂
貸主營業(yè)務收入,負數
應交稅費應交增值稅
這個分錄的意思是沖多做的稅額
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