問題已解決
12月份預(yù)付的貨款,12月收到貨,但是廠家要1月才開成本票過來,12月把預(yù)付的貨車記賬為23年度成本,請問12月份如何做賬,1月收到發(fā)票如何做賬??
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速問速答12月份,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
等發(fā)票來了,借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)
發(fā)票來了,再按照發(fā)票做賬。
2024 01/14 21:06
84784978
2024 01/14 21:17
12月已經(jīng)支付出去了,還貸:應(yīng)付賬款-暫估???
東老師
2024 01/14 21:20
這個是針對貨到發(fā)票沒到的情況,,等發(fā)票來了,沖銷暫估了,這個應(yīng)付賬款暫估科目就沒有余額了。
84784978
2024 01/15 10:02
其實就是要做一個暫估分錄
東老師
2024 01/15 10:04
12月份,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
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