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老師三季度填了加速折舊 四季度也有加速折舊 應(yīng)該怎么填 只填4季度的還是 填3/4季度累積的金額
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速問速答你好三四季度的都需要填寫
01/15 11:31
郭老師
01/15 11:36
第三季度和第四季度和在一塊錢寫重復(fù)了也不影響
郭老師
01/15 13:51
你好,截圖你的申報表看一下的。
郭老師
01/15 14:00
不是說你加速者就是10萬嗎?這里怎么是29萬?
郭老師
01/15 14:01
一號加速值就一共是多少吧,你說一下。
郭老師
01/15 14:01
加速折舊一共是多少吧?
郭老師
01/15 14:02
就沒有問題,這兩個合在一塊的。
郭老師
01/15 14:06
你好,上面兩個金額加起來都是分別減去兩個資產(chǎn)的一個月的折舊。
郭老師
01/15 14:06
三季度已經(jīng)填寫過了,第四季度和三季度填寫一樣的。
郭老師
01/15 14:12
固定資產(chǎn)加速折舊表一次抵扣納稅調(diào)減的金額是你固定資產(chǎn)原值減去賬上折舊的金額,因為你第三季度已經(jīng)填寫了,第四季度和第三季度填寫一樣的,不管你賬上折舊了多少,這個看懂了嗎?
郭老師
01/15 14:12
只要前面機組填寫了,你后面季度只能按照前面季度填寫的,除非你有新增的可以新增,要不都是填寫一樣的。
郭老師
01/15 14:21
新增的填寫第四季度的和第三季度的一塊合計起來不就行了?就是單純的合計。
郭老師
01/15 14:36
哦,沒有問題的,可以的,因為你的收入成本利潤總額都是累計啊,它這里也是累計的。
84785044
01/15 11:32
沒聽懂應(yīng)該怎么填
84785044
01/15 11:33
我三季度的填了一次 現(xiàn)在是填3/4季度累計金額 不就重復(fù)抵扣了嗎
84785044
01/15 11:33
我只填4幾度有過不了
84785044
01/15 13:50
老師 我們本來利潤17萬 然后加速折舊10萬 我們不是還是應(yīng)該交稅嗎 但是 我填兩個季度的加速折舊 就顯示不用交稅了,是什么原因
84785044
01/15 13:51
我看四季度企業(yè)所得稅帶出來的加速折舊是兩個季度的
84785044
01/15 13:59
老師你看
84785044
01/15 14:00
我們是8月份買了一輛車 11月買了一輛
84785044
01/15 14:01
8月份的是194690.27 11月份是110442.48
84785044
01/15 14:01
10萬是打個比喻
84785044
01/15 14:04
那我2024年1季度的加速折舊是多少呢
84785044
01/15 14:04
現(xiàn)在的基礎(chǔ)上減去三個月的折舊嗎
84785044
01/15 14:09
你講的我聽不懂
84785044
01/15 14:20
是有新增
所以不知道怎么填了
84785044
01/15 14:33
但是 4季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的的主表減加速折舊的那一欄帶出的數(shù)據(jù)是累積的, 就是8月份買的一個固定資產(chǎn)194690.27 一個月折舊3244.84,折舊9-12月 是12979.35 11月份買的固定資產(chǎn)110442.48,折舊一個月,1840.71 一共折舊14820.06元,最終帶到主表的加速折舊是290312.69,利潤本來是17萬 這樣現(xiàn)在就不用繳企業(yè)所的稅了,,我原本以為是17萬的利潤減去11月份的固定資產(chǎn)加速折舊金額108601.77, 這樣還是要交一點稅的 ,但是現(xiàn)在 不用交了,我怕我申報錯了,漏交稅。
84785044
01/15 14:34
那我現(xiàn)在主表第6欄 帶出來的資產(chǎn)加速折舊數(shù)據(jù)290312.69 對嗎
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