問題已解決
老師我們是建安行業(yè)涉及到異地預交的情況,我們是11月開票然后在12.15前預交稅款,比如當月賬本是11月應交稅費1000元,但是實際在申報11月稅款的時候已經在12月交了預交的稅款了,這樣會產生一個賬本和電子稅務的不一致,得等到12月銀行對賬單出來,才能把預交稅款的賬做平,這樣是正常的把
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速問速答你好,11月份兒就不要做,你在12月份交的,在12月份借應交稅費,預交增值稅,貸銀行
01/15 13:28
84785015
01/15 13:29
那就是11月賬本跟在電子稅務局上有差異的(預交那部分)是正常的對嗎
郭老師
01/15 13:30
你好,你是在12月份申報,它不會產生差異。
84785015
01/15 13:32
我說的差異就是預交那部分,我做11月份的賬,但是電子稅務局那邊是12月已經把11月的預交了,在實際11月份的賬本上沒有體現(xiàn)
84785015
01/15 13:33
12月份做賬的時候就是都平了的
郭老師
01/15 13:34
你好對的
你賬上沒做
申報也沒有申報
不會有差異
84785015
01/15 13:45
老師,您仔細看一下,我12月賬本和實際電子稅務局的
郭老師
01/15 13:46
對的,是的,是這么做的。
84785015
01/15 14:11
老師,涉及到預交的城建稅是5,但是機構所在地的是7,這個有差頭,這個應該怎么寫呢
郭老師
01/15 14:11
你好,那你回機構所在地需要補上兩個稅點的城建稅。
84785015
01/15 14:23
老師,電子稅務局帶出來的報表不用補這個城建稅的,
郭老師
01/15 14:24
那就帶著紙質的去稅務局
84785015
01/15 14:29
老師,您看下我寫的紅色的559.1這個是稅務局帶出來的,根據(jù)增值稅15974.34來的,它根本也不需要補稅啊,我說不出來我哪里寫錯了,但是電子稅務局交的那個肯定是沒有錯的
84785015
01/15 14:30
增值稅的對的上的,教育附加和地方教育也是對的 上的,就是城建稅對不上
84785015
01/15 14:32
我計提的稅金及附加是按照機構所在地計提的,7點的,但是有一部分是預交的5點的
郭老師
01/15 14:39
你這個銷項一般計稅的有進項抵扣吧,你進項抵扣的是不是沒有做。
84785015
01/15 14:39
這月沒有進項稅,沒有抵扣的
郭老師
01/15 14:41
12月份做一個接應稅費應交增值稅轉出未交增值稅,待應交稅費未交增值稅157479.49,
然后你預繳抵扣了之后,
借應交稅費未交增值稅,
應交稅費簡易計稅,
貸應交稅費預交增值稅
銀行存款。
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